DETAIL DOCUMENT
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PEMBERIAN KUPEDES (Studi Kasus Di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Magelang)
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Author
MAHENDRA, BAHARI SWANDARU
Subject
HF5601 Accounting 
Datestamp
2017-06-07 03:48:09 
Abstract :
ABSTRAK Penilitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas sistem pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Magelang. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan langsung kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Magelang pada bagian staff kredit. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern dan melakukan pengujian efektivitas dengan menggunakan attribute sampling, model stop-or-go sampling. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel simple random sampling. Hasil pengujian menunjukan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Magelang menunjukan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Pengujian kepatuhan dengan menggunakan attribute sampling, metode stop-or-go sampling menunjukan sistem pengendalian intern pemberian kupedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Magelang dikatakan efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor intern dan ekstern yang menyebabkan kredit bermasalah. Faktor intern sendiri terjadi karena dalam proses analisis kredit kepada calon debitur tidak sesuai prosedur yang ditetepkan, sedangkan faktor ekstern sendiri berasal dari debitur yang melakukan penyelewengan atas modal usahanya. Kata Kunci: Evaluasi, Sistem Pengendalian Intern, Kredit Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Magelang. 
Institution Info

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta